Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9001691030 Tlač poštových poukazov 38,40 s DPH 21/2024 13.05.2024 Slovenská pošta Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 13.05.2024
Faktúra 40050621 Prevádzkove zariadenie pre ŠJ 582,73 s DPH 25/2024 10.05.2024 B-commerce, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 10.05.2024
Faktúra 8348828200 Hlasové služby - 053/4472102 - 1.4.2024-30.4.2024 9,00 s DPH TP 5081112739998 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 09.05.2024
Objednávka 25/2024 Prevádzkove zariadenie pre ŠJ 582,73 s DPH 09.05.2024 B-commerce, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 09.05.2024
Faktúra 8348703565 Hlasové služby - 0903/249501 - 1.4.2024-30.4.2024 10,79 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 09.05.2024
Faktúra 8348828178 Hlasové služby - 053/4472315 - 1.4.2024-30.4.2024 21,90 s DPH TP 5081112739998 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 09.05.2024
Faktúra 2024047 Umývací, oplachový prostriedok pre umývačky Optimax 5 L 159,12 s DPH 24/2024 07.05.2024 MM Gastro Tech Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 10.05.2024 07.05.2024
Faktúra 524125886 Vodné a stočné - 26.03.2024 - 23.04.2024 134,52 s DPH č. 1063/02 07.05.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 07.05.2024
Faktúra 202402568 ochranné pracovné pomôcky 34,60 s DPH 23/2024 07.05.2024 Pracovné odevy KADO s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 07.05.2024
Faktúra 7292581365 Elektrina za 4/2024 1 214.78 s DPH č. 5100259341 C 07.05.2024 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 07.05.2024
Objednávka 24/2024 Čistiace a hygienické prostriedky 159,12 s DPH 06.05.2024 MM Gastro Tech Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 06.05.2024
Faktúra 2471900367 Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.05.-31.05.2024 3 030.80 s DPH Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12 03.05.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 03.05.2024
Objednávka 23/2024 Osobné ochranné pomôcky 34,60 s DPH 02.05.2024 Pracovné odevy KADO s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra 70906030 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024 12,35 s DPH VK/17/12/007 02.05.2024 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 15.05.2024 02.05.2024
Faktúra 2404006 Aktualizácia web stránky a údržba softvéru 120,00 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021 v znení neskorších dodatkov 02.05.2024 Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 09.05.2024 02.05.2024
Faktúra 1024050562 Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 48,00 s DPH Zmluva č. ZO/2018A7976-1 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 13.05.2024 02.05.2024
Faktúra 20240104 Činnosť technika BOZP, PO za 4/2024 50,00 s DPH Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 29.04.2024 Filip Šamaj Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 09.05.2024 29.04.2024
Objednávka 22/2024 Čistiace a hygienické prostriedky 146,10 s DPH 24.04.2024 Pedro plus, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 24.04.2024
Faktúra 2-2024011 Pečiatky podľa objednávky 71,36 s DPH 19/2024 24.04.2024 MOON design s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 29.04.2024 24.04.2024
Objednávka 21/2024 Poštový poukaz 50,00 s DPH 24.04.2024 Slovenská pošta Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy RNDr. Jana Darvasiová riaditeľka školy 24.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2964