|
Faktúra |
ZF 72/22
|
Tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
7/2022
|
|
18.05.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Mesto Krompachy |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Mesto Krompachy |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
Objednávka |
13/2022
|
Toner Toshiba T-1800E/e-Studio 18 - 2 ks
|
114,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
ML-print Miroslav Marušinec |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
26.04.2022 |
|
Faktúra |
2022047
|
mäso a mäsové výrobky
|
64,35 |
s DPH |
|
01/2021
|
27.04.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
Fa 74/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
31.05.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
Faktúra |
Fa 55/22
|
Hlasové služby - 0903/227459 - 1.3.2022-31.3.2022
|
9,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
08.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
2022036
|
čerstvé slepačie vajcia
|
48,71 |
s DPH |
08/2022
|
|
06.04.2022 |
|
Fabini Jozef |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
Faktúra |
2022037
|
mäso a mäsové výrobky
|
105,35 |
s DPH |
|
01/2021
|
06.04.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
Faktúra |
2022038
|
mlieko, mliečne výrobky
|
88,08 |
s DPH |
|
4/2021
|
06.04.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
Faktúra |
2022039
|
mrazený tovar
|
134,30 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.04.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2022 |
|
Objednávka |
11/2022
|
Kanalizačné vozidlo na vyčistenie, vývoz a likvidáciu obsahu kanalizačnej prípojky následne vyčistenie kanalizačnej prípojky v areáli Gymnázia Krompachy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
Fa 51/22
|
Elektrina za 3/2022
|
835,50 |
s DPH |
|
č. 5100259341 C
|
08.04.2022 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
Fa 52/22
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.3.2022-31.3.2022
|
9,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
08.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
Fa 53/22
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.3.2022-31.3.2022
|
24,54 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
08.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
Fa 54/22
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.3.2022-31.3.2022
|
9,00 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
08.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
2022040
|
mrazený tovar
|
96,46 |
s DPH |
|
3/2021
|
11.04.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
2022046
|
ovocie a zelenina
|
272,79 |
s DPH |
|
5/2021
|
26.04.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2022 |
|
Faktúra |
2022041
|
mäso a mäsové výrobky
|
71,12 |
s DPH |
|
01/2021
|
11.04.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
Objednávka |
12/2022
|
Náplne do tlačiarni
|
81,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
12.04.2022 |